正规365体育投注2017年部门预算
目 录
第一部分 发展和改革局(部门)概况
一、 部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算安排情况说明
第三部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表;
二、2017年收入预算表;
三、2017年支出预算表;
四、2017年财政拨款收支预算总表;
五、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表;
六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表;
七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表;
八、2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表。
第一部分 正规365体育投注(部门)概况
一、正规365体育投注(部门)主要职能
1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划,受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告;
2.研究分析全市经济形势和发展情况,进行宏观经济的预测、预警,研究宏观经济运行中的重大问题,提出宏观调控政策建议;
3.研究分析财政、金融、经济体制改革等问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,指导和推进经济体制改革试点和改革试验区工作;
4.提出全市固定资产投资总规模,规划、协调重大项目和生产力布局,组织开展重大建设项目稽察,协调重大项目建设问题;
5.推进经济结构战略性调整和升级,提出重要产业的发展战略和规划,组织拟订和实施服务业、现代物流、高技术产业发展、产业技术进步和综合能源等发展战略、规划和重大政策;
6.研究农业、农村经济和社会发展战略,协调衔接农、林、水、气象和社会事业发展等方面发展规划及政策,提出相关政策建议;
7.组织拟订区域协调发展战略、规划和对策,组织编制和协调实施主体功能区规划并进行监测评估;
8.研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划,以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议;负责军粮供应管理。
9.指导和协调招标投标工作,拟定或编制公共资源交易规则、管理制度和进场交易项目目录,对公用资源交易及有关资料的合法性和规范性实行审查备案,对重大建设项目招标投标进行监督检查。
10.拟订全市价格、收费管理的政策措施并组织实施,负责价格分析、预测、预警和监控,提出年度价格总水平控制目标及价格调控措施并组织实施,负责价格调节基金的设立、运作和管理。
11.依法对市场价格行为实施监管,开展反价格垄断,规范经营者价格行为,制止低价倾销、牟取暴利、价格欺诈等不正当价格行为,指导行业价格自律,组织实施明码标价,维护公平竞争的价格秩序。
12.接受司法机关、行政执法机关委托,对刑事、行政、经济等案件中涉及的各类标的进行价格鉴定。
二、部门预算单位构成
正规365体育投注部门决算由3个预算单位构成,包括:行政单位1个,为正规365体育投注本部;直属行政单位1个,为佛山市价格监督检查与反垄断局;下属参公事业单位1个,为正规365体育投注价格认证中心。
第二部分 2017年部门预算安排情况说明
一、2017年部门预算收支情况总体说明
正规365体育投注(部门)2017年收支总预算5893.14万元,其中:本年收入预算5893.14万元;本年支出预算5893.14万元。
二、2017年收入预算情况说明
正规365体育投注(部门)2017年度收入预算6206.97万元(本年度财政拨款 5893.14万元;上年结转313.83万元),与2016年部门预算对比,收入减少809.74万元。
三、2017年支出预算情况说明
正规365体育投注(部门)2017年度支出预算6206.97万元。按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出4954.67万元;科学技术支出40万元;社会保障和就业支出739.63万元医疗卫生与计划生育支出111.94万元;节能环保支出125.83万元;资源勘探电力信息等支出28.74万元;住房保障支出206.16万元。
(一)财政拨款支出预算情况
1.支出预算规模变化情况。正规365体育投注(部门)2017年财政拨款支出预算6206.97万元,其中:基本支出安排3468.13万元,项目支出安排2738.84万元。机关运行经费基本支出中的公用经费356.84万元,其中安排办公费38.03万元、差旅费37.41万元、会议费80万元等;政府采购2017年部门预算542.05万元,其中安排“佛山市氢能源产业发展计划”96万元、“佛山市公共信用信息管理系统建设项目(第二期)”244万元等。
2.支出预算结构及具体安排情况。2017年部门预算中,财政拨款支出预算用于以下方面:一般公共服务支出占79.82%;科学技术支出占0.64%;社会保障和就业支出占11.92%;医疗卫生与计划生育支出占1.8%;节能环保支出占2%;资源勘探电力信息等支出占0.5%;住房保障支出占3.32%。
四、部门预算收支的增减变化情况。2017年收入总预算6206.97万元,2016年收入总预算7748.5 万元,同比减少24.83%,2017年支出总预算6206.97万元,2016年支出总预算7748.5万元,其中基本支出减少7.8%,专项支出减少46.41%。
五、机关运行经费情况、政府采购情况。2017年机关运行经费共计469.82万元,政府采购资金542.05万元。
(二)2017年部门预算“三公”经费情况
2017年 “三公”经费财政拨款预算合计50.26万元。其中:因公出国(境)经费预算9.22万元,占“三公”经费18.35%;公务用车购置及运行费预算2万元(包括:公务用车购置费0万元、公务用车运行费2万元),占“三公”经费3.97%;公务接待费预算39.04万元,占“三公”经费77.68 %。
(附“三公”经费饼图)
一、2017年收支预算总表;
二、2017年收入预算表;
三、2017年支出预算表;
四、2017年财政拨款收支预算总表;
五、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表;
六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表;
七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表;
八、2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表。